Come gestire i pagamenti ai fornitori con MC Gérant?

Come funziona il black end nel pagamento dei fornitori?

Ultimo aggiornamento: December 5th, 2024

D: Come gestisco i pagamenti al fornitore da MC Gérant?

R: Segui le operazioni riportate

MC Gérant 「Cliente」「Fornitore」→ Seleziona il fornitore desiderato →「Pagamento」 

Metodo 1: Pagamento diretto

 

MC Gérant → Seleziona il metodo di pagamento → Inserisci l'importo →「OK」x2

Consigli

1. Per il pagamento diretto, il sistema detrae direttamente l'importo dall'ordine più vecchio.
2. Se l'importo del pagamento è maggiore dell'importo non pagato, bisognerà fare una compensazione manuale.
3. Se l'importo è già stato pagamento e si vuole effettuare un pagamento anticipato, si dovrà compensare manualmente l'importo selezionando l'ordine.

 

Metodo 2: Compensazione manuale (Inserisci l'importo)

 

MC Gérant → Attiva「Compensazione manuale」「Inserisci importo da compensare」→ Seleziona il metodo di pagamento → Inserisci l'importo →「OK」→ Seleziona gli ordini da compensare →「OK」

Consigli

La compensazione manuale mostrerà gli ordini di debito precedenti, permettendo. di selezionare liberamente gli ordini da compensare e procedere con il pagamento.

 

Metodo 3: Compensazione manuale (Seleziona gli ordini)

 

MC Gérant → Attiva「Compensazione manuale」「Seleziona ordini da compensare」→ Seleziona gli ordini che desideri compensare →「Prosegui」→ Seleziona il metodo di pagamento → Inserisci l'importo →「OK」x2

Consigli

L'importo del pagamento deve essere uguale all'importo dell'ordine da compensare. (Per il pagamento totale, il debito da compensare deve essere confermato).

 

D: Come stampo la ricevuta di pagamento da MC Gérant?

R: Puoi stamparla sia subito dopo aver pagato, che una volta terminata l'operazione

MC Gérant 「Documenti」「Pagamenti」→ Seleziona il pagamento desiderato →「Ordine N°」「…」「Stampa」

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